經濟部標準檢驗局臺中分局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國100年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0026000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │經濟部主管                │       149,729│       133,697│        16,032│                                                    
    │    │    │    │0026310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │標準檢驗局及所屬          │       149,729│       133,697│        16,032│                                                    
    │    │    │    │6126310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │       149,729│       133,697│        16,032│                                                    
    │    │    │    │6126310100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般行政                  │       121,136│       120,795│           341│1.本年度預算數121,136千元,包括人事費115,296千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費5,140千元,設備及投資136千元,獎補     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   助費564千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費115,296千元,較上年度增列薪資晉       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    級及健保費等2,203千元、。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費5,650千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列教育訓練費18千元、水電費12千元、通訊費50      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元、稅捐及規費24千元、房屋建築養護費1,43      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    0千元、設施及機械設備養護費67千元、國內旅       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費及運費21千元、設備及投資395千元,增列保       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    險費及按日按件計資酬金13千元、物品及一般事      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務費178千元、車輛及辦公器具養護費14千元,       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計淨減1,812千元。                               
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費190千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列物品50千元。                            
    │    │    │    │6126310200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │標準檢驗及度政管理        │        28,593│        12,902│        15,691│1.本年度預算數28,593千元,包括業務費14,295千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資14,298千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)發展檢試驗暨技術服務經費27,067千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列訓練費11千元、水電費21千元、按日按件      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    計資酬金12千元、國內旅費及運費194千元、一       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    般檢驗儀器設備1,030千元;增列其他業務租金4      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元、物品20千元、一般事務費10千元、建置紡      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    織專業實驗室及代替役宿舍房屋建築養護費6,04      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    8千元、汰購1輛客貨兩用油氣雙燃料車850千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、建置紡織專業實驗室相關設備10,265千元,計      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    淨增15,929千元。                                
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)度量衡器檢定檢查事務經費1,526千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列教育訓練費及按日按件計資酬金30千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    水電費40千元、物品13千元,減列設施及機械設      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    備養護費26千元、度量衡儀器設備295千元,計       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    淨減列238千元。                                 
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