經濟部標準檢驗局臺中分局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國99年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0026000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │經濟部主管                │       133,697│       134,952│        -1,255│                                                    
    │    │    │    │0026310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │標準檢驗局及所屬          │       133,697│       134,952│        -1,255│本科目上年度預算數134,418千元,由臺灣省政府「       
    │    │    │    │                          │              │              │              │一般行政」科目移入534千元,共計如表列上年度預       
    │    │    │    │                          │              │              │              │算數。                                              
    │    │    │    │6126310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │       133,697│       134,952│        -1,255│                                                    
    │    │    │    │6126310100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般行政                  │       120,795│       121,747│          -952│1.本年度預算數120,795千元,包括人事費113,093千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費6,607千元,設備及投資531千元,獎補     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   助費564千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費113,093千元,與上年度同。             
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費7,462千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列水電費40千元、通訊費60千元、物品及一般事      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務費68千元、房屋建築養護費186千元、車輛及       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    辦公器具養護費100千元、設備及投資528千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列設施及機械設備養護費50千元,計淨減932       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元。                                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費240千元,較上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度減列物品20千元。                            
    │    │    │    │6126310200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │標準檢驗及度政管理        │        12,902│        13,205│          -303│1.本年度預算數12,902千元,包括業務費8,394千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資4,508千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)發展檢試驗暨技術服務經費11,138千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度增列其他業務租金48千元、一般事務費43千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、檢驗儀器設備80千元;減列水電費43千元、物      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    品48千元,計淨增80千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)度量衡器檢定檢查事務經費1,764千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列設施及機械設備費57千元、度量衡儀器設      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    備326千元,計減列383千元。                      
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────