經濟部標準檢驗局臺中分局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國101年度                                                    單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0026000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │經濟部主管                │       139,198│       149,729│       -10,531│                                                    
    │    │    │    │0026310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │標準檢驗局及所屬          │       139,198│       149,729│       -10,531│                                                    
    │    │    │    │6126310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │       139,198│       149,729│       -10,531│                                                    
    │    │    │    │6126310100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般行政                  │       125,599│       121,136│         4,463│1.本年度預算數125,599千元,包括人事費117,140千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費7,190千元,設備及投資705千元,獎補     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   助費564千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持117,140千元,較上年度減列移撥食品       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    藥物管理局職員1人,另增列調整待遇薪資、健       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    保費等,計淨增1,844千元。                       
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費8,269千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列物品22千元、車輛及辦公器具養護費及國內旅      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費48千元;增列通訊費60千元、其他業務租金39      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    9千元、稅捐、按日按件計資酬金及一般事務費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等11千元、房屋建築養護費1,650千元、設備及       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    投資569千元,計淨增2,619千元。                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費190千元,同上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度預算數。                                    
    │    │    │    │6126310200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │標準檢驗及度政管理        │        13,599│        28,593│       -14,994│1.本年度預算數13,599千元,包括業務費8,748千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資4,851千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)發展檢試驗暨技術服務經費10,557千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列通訊費28千元、一般事務費23千元、建置      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    紡織專業實驗室及代替役宿舍房屋建築養護費6,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    048千元、設施及機械設備養護費97千元、紡織       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    實驗及一般檢驗儀器設備10,997千元;增列訓練      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費181千元、其他業務租金16千元、物品356千元      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、國內旅費130千元,計淨減16,510千元。           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)度量衡器檢定檢查事務經費3,042千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列按日按件計資酬金3千元、通訊費22千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、物品及一般事務費43千元、設施及機械設備養      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    護費5千元,增列國內旅費39千元、度量衡儀器       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    設備1,550千元,計淨增列1,516千元。              
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────