經濟部標準檢驗局臺中分局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                           中華民國98年度                                                     單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0026000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │經濟部主管                │       134,418│       134,049│           369│                                                    
    │    │    │    │0026310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │標準檢驗局及所屬          │       134,418│       134,049│           369│                                                    
    │    │    │    │6126310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │       134,418│       134,049│           369│                                                    
    │    │    │    │6126310100                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │一般行政                  │       121,213│       115,016│         6,197│1.本年度預算數121,213千元,包括人事費112,559千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費7,031千元,設備及投資1,059千元,獎     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   補助費564千元。                                  
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費112,559千元,較上年度增列法定編       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    制人員薪俸及晉級差額、獎金、加班費及保險等      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    6,534千元;減列技工工友待遇、休假補助等883      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,計淨增5,651千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費8,394千元,較上年度增       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列房屋建築養護費1,262千元、車輛及辦公器具       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    養護費及稅捐等57千元、設備及投資282千元及       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    獎補助費18千元;減列水電費364千元、勞務服       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    務費212千元、物品286千元、一般事務費194千       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元、通訊費及保險費等17千元,計淨增546千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費260千元,與上       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    年度比較無增減。                                
    │    │    │    │6126310200                │              │              │              │                                                    
    │    │4   │    │標準檢驗及度政管理        │        13,205│        19,033│        -5,828│1.本年度預算數13,205千元,包括業務費8,451千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資4,754千元。                          
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)發展檢試驗暨技術服務經費11,058千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列檢驗儀器設備6,367千元、出席費6千元,      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    增列訓練費、一般通訊費、設施及機械設備養護      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等73千元、水電費305千元、物品及一般事務費       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    等336千元等、運費122千元,計淨減5,537千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    。                                              
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)度量衡器檢定檢查事務經費2,147千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列度量衡儀器設備291千元。                   
──┴──┴──┴──┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────────