經濟部標準檢驗局臺中分局

                                                                    歲出機關別預算表

經資門併計                                                         中華民國九十七年度                                                   單位:新台幣千元
─────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────────
    科                                     目     │              │              │本年度與上年度│
──┬──┬──┬──┬─────────────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │              │ 說                                         明 
 款 │ 項 │ 目 │ 節 │ 名                   稱  │              │              │比          較│                
──┼──┼──┼──┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────────
    │    │    │    │0026000000                │              │              │              │                                                    
13  │    │    │    │經濟部主管                │       134,049│       127,446│         6,603│                                                    
    │    │    │    │0026310000                │              │              │              │                                                    
    │4   │    │    │標準檢驗局及所屬          │       134,049│       127,446│         6,603│                                                    
    │    │    │    │6126310000                │              │              │              │                                                    
    │    │    │    │其他經濟服務支出          │       134,049│       127,446│         6,603│                                                    
    │    │    │    │6126310100                │              │              │              │                                                    
    │    │2   │    │一般行政                  │       115,016│       116,020│        -1,004│1.本年度預算數115,016千元,包括人事費106,908千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │   元,業務費6,785千元,設備及投資777千元,獎補     
    │    │    │    │                          │              │              │              │   助費546千元。                                    
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)人員維持費106,908千元,較上年度增列法定編       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    制人員薪俸晉級差額、加班費及保險等490千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ;減列福利互助結算金等1,570千元,計淨減1,0      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    80千元。                                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費7,848千元,較上年度減       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    列水電費41千元、通訊費33千元、土地租金448       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元、按日按件計資酬金3千元、物品148千元、      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    一般事務費31千元、設施及機設備養護費4千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    、房屋建築養護費230千元;增列稅捐及規費5千      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    元、木造房屋修繕等682千元、車輛及辦公器具       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    養護費72千元、運費6千元、特別費15千元、運       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    輸設備費40千元、雜項設備費177千元及獎補助       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    費30千元,計淨增89千元。                        
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費260元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列資訊操作維護費13千元。                    
    │    │    │    │6126310200                │              │              │              │                                                    
    │    │3   │    │標準檢驗及度政管理        │        19,033│        11,426│         7,607│1.本年度預算數19,033千元,包括業務費7,621千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │   ,設備及投資11,412千元。                         
    │    │    │    │                          │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:            
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (1)發展檢試驗暨技術服務經費16,595千元,較上年      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列訓練費28千元、一般事務費1千元、按日       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    按件計資酬金4千元,增列水電費113千元、物品      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    100千元、運費1千元及檢驗儀器設備6,503千元       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    ,計淨增列6,684千元。                           
    │    │    │    │                          │              │              │              │ (2)度量衡器檢定檢查事務經費2,438千元,較上年       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    度減列訓練費5千元、一般事務費10千元及運費5      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元,增列水電費1千元、通訊費2千元、物品5       
    │    │    │    │                          │              │              │              │    千元、設施及機械設備養護費10千元及度量衡儀      
    │    │    │    │                          │              │              │              │    器設備925千元,計淨增列923千元。                
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